请问老师,若企业全部是免税的农产品初加工农产品,没有任何的应税收入,请问汇缴时,15000纳税调整项目明细表应如何填,其发生的调整数据应如何处理?
Lgm345
4年前 · 发起提问687浏览
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王家权
4年前 · 回答了问题

免税的 自产自销的吗 ?涉及免税收入的填写在A107010 免税、减计收入及加计扣除优惠明细表,对应具体的免税项目,如果相应没有对应的内容,填写至免税收入的“其他”行。

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Lgm345
4年前 · 发起追问
不是什么自产自销,是农产品初加工,
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Lgm345
4年前 · 发起追问
15000纳税调整明细表,如只有业务招待费调增,没有其他调整项,这个调增的招待费应如何处理?是全部都是免税收人,没有任何应税收入,换亇方式问,这种情况可应产生税款,就这亇招待费调增的部分?
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王家权
4年前 · 回答了问题
你加工后的农产品销售收入就不能免税的呀,
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王家权
4年前 · 回答了问题
是按全部销售收入含免税的收入计算接待费调整比例
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Lgm345
4年前 · 发起追问
农产品初加工免征所得税。请问这个招待费调增金额,可不可以填在107020所得减免优惠明细表第8列纳税调整额中?这亇招待费调增金额可能做为说明中说的,按照税收规定需要调整减免税项目收入,成本,费用的金额。这2者可有关联?
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王家权
4年前 · 回答了问题
农产品种植和养殖收入才免税呀,你是加工怎么也免税?
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王家权
4年前 · 回答了问题
你的接待费的销售收入计算限额依据就是全年的销售收入*0.005管它是否免税
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